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- 职位来源:高校人才网
- 工作地点:全国
部门简介:独立客观地履行监督检查、控制评价、咨询服务等职能,以帮助和促进全行各业务系统建立健全有效的内部控制和风险运作机制,确保经营目标的实现和资金、财产的安全。具体工作包括:根据我行战略发展规划,策划、协调、组织、创新和推动全行审计工作;按照总行工作部署,组织制定全行审计工作规划和年度工作计划,并组织实施;根据年度工作计划确定审计项目,制定审计方案;根据全行风险防范和内部控制要求,合理分配审计资源,组织实施对可审计实体的现场检查和持续监控;按照规定的审计报告程序,及时向总行管理层上报审计工作情况;组织落实对全行审计工作质量的管理与监督,负责全行审计管理系统的组织开发和日常运行;按照国家有关的法律、法规和外部监管部门的要求,制定和修改审计准则和各项审计工作制度;组织审计理论和审计工作实践研究,召开理论和实务研讨会,分析全行审计效果和投入产出,为审计业务的发展提供决策支持;组织各种类型的审计工作会议和业务培训,总结、交流、推广审计工作经验,表彰全行审计先进单位和个人,提高审计人员工作素质;负责对全行派出审计机构和全行审计人员的考核与管理。 div>
总行审计部设专业执行审计官5人,执行审计官下设高级审计专员、审计专员、助理审计专员和审计员若干人。
岗位职责:根据公司银行审计条线主要职能,独立履行审计监督检查职责,参加各项现场审计工作,完成分报告或汇总报告,对所承担主查人的审计项目,负责落实跟踪整改过程;配合做好非现场审计以及信息系统的需求分析、应用维护和培训推广工作,处理与专业条线相关的预警信息;与总行相关部门建立紧密工作关系,定期维护和更新审计户籍卡,持续监控,分析数据,识别风险;编制具体审计方案;编制专业审计手册;对特派办相关专业审计工作提供专业指导;收集相关政策法规及先进的审计方法,开展专业审计方面的课题研究。
部门简介:属总行审计部派出机构,根据总行授权开展工作。主要工作职责是:制定上报年度审计工作计划和审计项目方案,经总行审计部审定后予以执行;实施对派驻行和区域内的分支机构进行现场检查;做好对派驻行的日常监督和拟核销资产的认定审查工作,并按月向总行审计部上报审计工作开展情况;对派驻行所辖机构高级管理人员及重要岗位人员进行责任审计;收集、整理、分析上报派驻行有关信息资料和报表,发现重大问题要及时报告,并按季上报对派驻行的综合审计情况报告;监督派驻行对审计意见书的整改落实,并按规定做好审计档案管理工作;加强与当地银监局、人民银行、国家审计机关等外部监管部门的业务联系和工作协调;遵守派驻行有关办公、保卫、保密、劳动管理制度,处理好与派驻行的各种关系。 font>
总行审计特派办设审计特派员1人,审计特派员下设高级审计专员、审计专员、助理审计专员和审计员若干人。