延华智能2009年年报之董事会报告_拓牌股票投资顾问_新浪博客
2009年年报】
董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、_管理层讨论与分析
(一)_报告期内公司经营状况的回顾
1._公司总体经营情况概述
2009 年对于公司来说是机遇与挑战并存的一年,金融危机对智能建筑行业仍然有着比较大的影响。报告期内,公司继续执行和贯彻年初制定的发展战略,持续在xx办公楼、酒店、医院及综合性等细分领域市场进行投入,取得初步成效。公司在建筑节能领域继续加大推进以智能化解决方案提高大型建筑能效使用的项目发展走势良好,为公司新业务领域的拓展开创乐观的局面。此外,公司自管理层到各职能部门在报告期内努力抓回款工作,有效地保障公司经营成果,也鼓励公司同仁们对回款重要性的认识,使得公司在宏观经济局势转折时保持健康状态,尽量化解不利影响,业务保持了平稳发展。报告期内,公司营业
总收入  29931.99 万元,较上年同期增长 39.47%。报告期内公司实现
营业利润 1375.96 万元,较上年同期减少  9.20%,归属于母公司股东的
净利润   1609.70 万元,较上年同期增长 23.07 %
2._公司主营业务和经营状况
(1)_主营业务的范围:建筑智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、工程施工、集成调试、项目管理以及运维增值服务。
(2)_主要会计数据及财务指标变动情况表(金额单位:元)
_2009 年     _2008 年    _本年比上年增减(%)           _2007 年
营业收入                  _299,319,934.49    _214,619,847.84   _39.47%   _204,121,823.03
利润总额                  _ 19,452,041.22     _16,036,790.21   _21.30%    _28,816,031.14
归属于上市公司股东的净利润_ 16,097,031.42     _13,079,241.38   _23.07%    _24,786,687.10
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润   _11,266,763.63     _12,337,187.73   _-8.68%    _15,757,877.42
经营活动产生的现金流量净额_ 48,532,171.52    _-24,736,079.42  _296.20%_   -30,194,362.30
_2009 年末           _2008 年末         _本年末比上年末增减(%)         _2007 年末
总资产                  _438,138,712.34  _385,318,984.78   _13.71%   _400,127,944.70
所有者权益(或股东权益)_293,842,461.07  _277,745,429.65    _5.80%   _268,666,188.27
股本                     _80,000,000.00   _80,000,000.00    _0.00%    _80,000,000.00
变动幅度超过 30%的原因如下:
2.1 营业收入比去年同期增长 39.47%主要因为公司承接工程项目较多和电子产品销售增加所致
2.2 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 296.20%,主要因为公司承接工程项目较多及回款力度加大所致。
(3)_主要产品、原材料等价格变动情况
公司的主要业务为智能化工程设计、咨询、施工的总承包,原材料和设备采购价格的变动对公司总承包业务的毛利率有一定影响。
(4)_订单签署和执行情况
单位:万元
_2009 年_2008 年_本年比上年订单增减幅度(%)_增减幅度超过 30%的原因_跨期执行情况
智能工程_33,760_29,751_13.48%_---_38%
电子商品_4,686_2,112.08_121.87%_子公司与霍尼韦尔合作业务增多,产品销量大增。_---
(5)_毛利变动情况
项目
_2009 年_2008 年_本年比上年增减幅度_2007 年_本年比上年增减幅度超过 30%的原因
智能工程_19.56%_22.33%_减少 2.77 个百分点_28.39%_----
电子商品_13.3%_12.72%_增加 0.58 个百分点_16.96%_----
(6)_主营业务分行业/产品经营情况
单位:(人民币)万元
主营业务分行业/产品经营情况
分行业/产品_营业收入_营业成本_营业利润率(%)_营业收入比上年增减(%)_营业成本比上年增减(%)_营业利润率比上
年增减(%)
智能工程_24198_19464_19.56_25.03_29.48_减少 2.72 个百分点
电子商品_5733_4971_13.29_172.09_170.31_增加 0.57 个百分点
6.1 电子商品营业收入比去年增加 172.09%主要系电子产品销售代理业务发展良好所致。
_(7)主营业务分地区经营情况
主营业务分地区经营情况
分地区_营业收入_营业成本_营业利润率(%)_营业收入比上年增减(%)_营业成本比上年增减(%)_营业利润率比上年增
减(%)
上海_13,800_11,628_15.74%_50.21%_59.77%_13.78%
华东(上海除外)_3,569_2,549_28.58%_-23.41%_-31.75%_10.27%
华北_2,580_2,030_21.32%_-46.41%_-47.29%_-42.89%
其他地区_4,249_3,257_23.35%_51.75%_62.20%_25.25%
 
(8)主要供应商、客户情况
主要供应商
_2009 年度_2008 年度_2007 年度_是否存在关联关系
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例_25.56%_19.74%_26.06%_否
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例_6.60%_1.15%_2.56%_否
主要客户_2009 年度_2008 年度_2007 年度_是否存在关联关系
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例_29.19%_28.04%_22.71%_否
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例_28.14%_12.22%_20.75%_否
8.1 报告期内,公司无单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情况,前 5 名供应商和客户与公司不存在关联关系。
(9)非经营性损益情况
(单位:元)
项   目_金  
非流动资产处置损益_-53,851.13
计入当期损益的政府补贴_5,866,321.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出_-120,000.00
所得税影响金额_-862,202.08
合计_4,830,267.79
“计入当期损益的政府贴”的元主要有以下构成:
注*1:根据上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会转发国家发展改革委、工业信息化部以发改投资[2009]1168号文,公司收到大型公共建筑节能支撑技术及信息服务产业化补助资金 250.00 万元。
注*2:根据上海市引进技术的吸收与创新年度计划项目,公司收到上海市经济和信息化委员会给予的建筑群能效数据采集、分析、控制和管理一体化平台项目技术开发经费补助资金 100.00 万元。
注*3:根据上述经济和信息化委员会沪经信信(2009)551 号文《上海市经济信息化委关于下达 2009 年{dy}批软件和集成电路产业发展专项资金项目计划的通知》,公司收到智能建筑节能与能效管理集成系统补助资金 100.00 万元。
注*4:根据上海市普陀区政府编号(2007)普财专字第 3 号专项资金补贴预核通知单,公司收到楼宇智能化工程公共安全防范工程补助资金 31.00 万元。
注*5:根据上海市科学技术委员会《上海市科技小巨人工程实施办法》的要求,公司收到上海市科技型中小企业技术创新补助资金 18.00 万元。
注*6:根据上海市普陀区科学技术委员会支持上海市科技小巨人培育企业的自主创新与发展科技专项计划配套资金计划,公司收到上海市科技型中小企业技术创新补助资金 18.00 万元。
注*7:本年收到上海市普陀区其他财政补助资金 69.63 万元。
(10)主要费用情况
(金额单位:人民币元)
费用项目_2009 年_2008 年_增减比例_2007 年_占 2009 年营业收入比例%
销售费用_ 9,223,437.99     _5,440,486.78_69.53%_3,323,704.08_3.08
管理费用_19,273,888.35      _15,885,360.13_21.33%_14,147,721.50_6.44
财务费用_1,751,302.42      _1,440,653.24_21.56%_1,937,237.21_0.59
所得税费用_ 3,382,257.11     _3,025,958.59_11.77%_3,992,581.56_1.13
变动原因分析:
10.1 销售费用比去年同期增加 69.53%主要系公司扩大全国范围的销售规模,市场开拓及维保费用增加所致。
(11)报告期经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
______________单位:元
项目_2009 年度_2008 年度_同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额_48,532,171.52 _-24,736,079.42_296.20
经营活动现金流入_270,902,759.29 _220,124,538.42_23.07
经营活动现金流出_222,370,587.77 _244,860,617.84_-9.18
                                                                                                
二、投资活动产生的现金流量净额_       -21,022,114.05 _-20,932,741.09_-0.43
投资活动现金流入_       862,411.78 _1,424,814.33_-39.47
投资活动现金流出_     21,884,525.83 _22,357,555.42_-2.12
三、筹资活动产生的现金流量净额_          8,762,630.00 _-14,037,073.77_162.42
筹资活动现金流入_86,000,000.00 _55,000,000.00_56.36
筹资活动现金流出_77,237,370.00 _69,037,073.77_11.88
四、现金及现金等价物净增加额_      36,272,687.47 _-59,705,894.28_160.75
变动原因说明:
11.1 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 296.20%主要系公司承接工程项目较多及回款力度加大所致。
11.2 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 162.42%主要系公司工程量大幅增加,工程垫资所增加的银行借款所致。
11.3 现金及现金等价物净增加额比去年同期增长 160.75 主要系公司经营活动产生现金流增加。
(12)国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率变动、成本要素价格变化、自然灾害、通货膨胀或通货紧缩等对企业盈利能力的影响。
_对当期业绩的影响_对未来业绩的影响
国内外市场形势变化_若金融危机及宏观调控的影响持续,公司业务的拓展仍可能受到影响。
信贷政策调整_宽松的信贷政策有助于公司以较低成本获得流动资金的补充,但对于整体房地产市场的信贷政策亦间接影响到公司的工程回款
汇率变动_由于公司进出口业务和海外工程业务规模有限,汇率变动对业绩的影响较小。
成本要素价格变化_原材料价格的上涨及由于施工周期延长造成施工成本上升,对当期利润影响较大_仍可能成为影响公司未来业绩及财务状况的风险因素
自然灾害_未有影响。_不可预测通货膨胀或通货紧缩_通货膨胀影响到公司的采购成本上涨,毛利降低
(13)公司董事、监事、高级管理人员薪酬分析情况
                                                      
(14)本年度经营计划的完成情况
公司 2009 年原计划完成营业收入 25000 万元,比上年增长 16.48%;实际完成营业收入 29932 万元,超过预期,主要系 2009                                                                                            
年公司市场拓展力度加大,承接三亚洲际酒店、东方医院等大型的特定领域的项目增加和电子产品销售增加所致。
3、报告期公司资产、负债及重大投资等事项进展情况
(1) 重要资产情况_
公司办公楼、办公设备、运输工具等主要位于上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 6 楼、7 楼,存放正常xxx,使用效率正常,未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心盈利能力降低的情况发生,亦未发生减值情形。
___                                              单位:元
资产构成_2009 年 12 月 31 日_2008 年 12 月 31 日_同比增减
_金额_占资产比重_金额_占资产比重_
  货币资金_     151,421,725.87_34.56%_116,770,441.07_30.30%_29.67%
  应收账款_     59,684,230.46 _13.62%_45,330,078.43_11.76%_31.67%
  存货_   142,185,661.04 _32.45%_160,490,872.97_41.65%_-11.41%
长期股权投资_     6,998,127.43_1.60%_6,760,805.81_1.75%_3.51%
  固定资产_     40,708,776.59_9.29%_34,024,815.89_8.83%_19.64%
  在建工程_0_0_0_0_---
变动原因说明:
1.1 货币资金较去年增长 29.67%主要系公司工程回款增加所致。
1.2 应收账款较去年增长 31.67%主要系营业收入大幅增长,工程决算较多,按工程进度结算的应收账款相应增加。
(2)存货变动情况
项目_2009 年末余额_占 2009 年总资产比例_原材料价格变动_产品销售价格变动_存货跌价准备计提情况
原材料_141,854.68_0.03%_正常_销售合同已签订_---
库存商品_7,981,133.15_1.82%_正常_销售合同已签订_---
工程施工_134,062,673.21_30.60%_正常_销售合同已签订_---
(3)公司报告期内未进行金融资产、委托理财等财务性投资
(4)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
____________单位:万元
公司名称_持股比例_合并报表范围_2009 年净利润_2008 年净利润_同比变动
上海多昂电子科技有限公司_直接持股 90%,间接持股 10%_是_          103.16_49.43_108.70%
上海业智电子科技有限公司_90%_是_       -27.25 _-68.41_60.17%
上海东方延华节能技术服务有限公司_{bfb}_是_       330.09 _-14.29_2409.94%
上海东方数字社区发展有限公司_35%_否_67.81_252.26_-73.11%
控股子公司---- 上海多昂电子科技有限公司
该公司主要经营业务范围:销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电等。该公司注册资本 100 万元,
本公司实际投资额 90 万元,持有其 90%的股权。截至 2009 年 12 月 31 日,该公司总资产为 2686.74 万元,净资产为 481.49
万元,2009 年销售收入 3257.47 万元,净利润为 103.16 万元。
控股子公司---- 上海业智电子科技有限公司
该公司主要经营业务范围:电子、通讯、计算机、机电专业的四技服务;电子产品、通讯设备的销售。该公司注册资本 400
万元,本公司实际投资额 360 万元,持有其 90%的股权。截至 2009 年 12 月 31 日,该公司总资产为 556.90 万元,净资产
为 540.71 万元,2009 年销售收入 为 49.84 万元,净利润为-27.25 万元。
控股子公司---上海东方延华节能技术服务有限公司
该公司主要经营业务范围:节能管理软件及设备的开发、设计、制作、销售;节能设备研发、销售;技能技术开发;楼宇智
能化工程等。该公司 2008 年 11 月成立,注册资本 500 万元,本公司实际投资额 500 万元,持有其 {bfb}的股权。截至 2009
年 12 月 31 日,该公司总资产为 1021.88 万元,净资产为 815.79 万元,2009 年销售收入为 840.62 万元,净利润为 330.09 万
元。
参股公司 ---- 上海东方数字社区发展有限公司
该公司主要经营范围:智能化系统的建设、管理、维护,智能化社区的信息服务;展会、会务服务,企业形象策划,经济信
息咨询(除经纪),美术模型设计等。该公司注册资本 1000 万元,本公司实际投资额 350 万元,持有其 35%的股权。截至 2009
      
年 12 月 31 日,该公司总资产为 7990.77 万元,净资产为 1999.46 万元,2009 年销售收入为 7004.80 万元,净利润为 67.81 万
元。
(5)报告期内,公司未投资创业企业。
(6)主xxxx务分析
项目_2009 年_2008 年_同比增减_2007 年
短期借款_51,000,000.00 _40,000,000.00_27.50%_45,000,000.00
应收账款_ 59,684,230.46   _45,330,078.43_31.67%_46,874,106.32
应付账款_67,074,534.44_57,604,576.46_16.44%_64,410,009.84
(7)偿债能力分析
项目_2009 年_2008 年_同比增减_2007 年
流动比率_2.70_3.20_-15.63%_2.86
速动比率_1.71_1.62_5.56%_1.86
资产负债率_32.81%_27.77%_增长 5.04 个百分点_32.70%
利息保障倍数_21.69_6.78_219.91%_12.75
(8)资产营运能力分析
__________单位:天/次
项目_2009 年_2008 年_同比增减_2007 年
应收账款周转率_64.04_77.33_17.65%_65.73
存货周转率_226.06_294.67_22.86%_239.86
流动资产周转率_445.76_601.10_23.45%_486.90
总资产周转率_502.07_658.75_25.57%_524.59
(9)研发成果分析
研发费用情况                                          单位:万元
项目_2009 年_2008 年_2007 年
研发费用_925_952_511
占营业收入比重_3.09%_4.7%_3.02%
2009 年公司共承担国家和市科技专项计划 6 项,其中承担{gjj}课题 3 项,包括国家发改委重点产业振兴计划、国家工信部重点技术改造专项、国家科技部火炬计划;承担上海市级课题 3 项,包括上海市引进技术吸收与创新专项、上海市软件与集成电路专项、上海市总集成总承包专项。
公司还通过了上海市科委小巨人企业验收,上海市认定企业技术中心建设期满审核,获得了实用新型专利 1 项、发表专业技术论文 6 篇,参与了中国建筑业协会智能建筑分会组织的《建筑设备监控系统工程技术规范》编写,公司技术成果“基于ASP.NET 的网上物业管理系统”获上海市优秀发明选拔赛职工技术创新二等奖、 “基于 LONWORKS 技术的建筑设备监控管理系统”入选普陀区xx职工节能减排优秀项目。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
                                                                                                          单位:万元
                                                  主营业务分行业情况
                                                                            营业收入比上   营业成本比上 毛利率比上年增
   分行业或分产品          营业收入      营业成本     毛利率(%)
                                                                            年增减(%)    年增减(%)      减(%)
智能工程       24,198.00      19,464.00          19.56%         25.03%    29.48%         -2.72%
电子商品        5,733.00       4,971.00          13.29%        172.09%    70.31%          0.57%
                                                  主营业务分产品情况
智能工程       24,198.00      19,464.00          19.56%          25.03%     29.48%        -2.72%
电子商品        5,733.00       4,971.00          13.29%         172.09%    170.31%         0.57%
6.3 主营业务分地区情况
                                                                                                                   单位:万元
                      地区                                            营业收入                     营业收入比上年增减(%)
上海                                                                                  13,800.00                                 50.21%
华东(上海除外)                                                                       3,569.00                                -23.41%
华北                                                                                   2,580.00                                -46.41%
其他地区                                                                               4,249.00                                 51.75%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
   (分具体项目)   分阶段实施项目建设,使该项目未能达到计划进度,未达到预计收益。截至 2008 年 7 月止北京区域中心完成建设并投入使用。
                     3.信息管理中心和区域中心一体化建设项目:自 2008 年起受金融危机影响,经济形势下滑,公司拟分阶段实施项目建设,使该项目未能达到计划进度,未达到预计收益。截至 2008 年 7 月止北京区域中心完成建设并投入使用。


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