2009年年报】
董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、_管理层讨论与分析
(一)_报告期内公司经营状况的回顾
1._公司总体经营情况概述
2009 年对于公司来说是机遇与挑战并存的一年,金融危机对智能建筑行业仍然有着比较大的影响。报告期内,公司继续执行和贯彻年初制定的发展战略,持续在xx办公楼、酒店、医院及综合性等细分领域市场进行投入,取得初步成效。公司在建筑节能领域继续加大推进,以智能化解决方案提高大型建筑能效使用的项目发展走势良好,为公司新业务领域的拓展开创乐观的局面。此外,公司自管理层到各职能部门在报告期内努力抓回款工作,有效地保障公司经营成果,也鼓励公司同仁们对回款重要性的认识,使得公司在宏观经济局势转折时保持健康状态,尽量化解不利影响,业务保持了平稳发展。报告期内,公司营业
总收入 29931.99 万元,较上年同期增长 39.47%。报告期内公司实现
营业利润 1375.96 万元,较上年同期减少 9.20%,归属于母公司股东的
净利润
1609.70 万元,较上年同期增长 23.07 % 。
2._公司主营业务和经营状况
(1)_主营业务的范围:建筑智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、工程施工、集成调试、项目管理以及运维增值服务。
(2)_主要会计数据及财务指标变动情况表(金额单位:元)
_2009 年
_2008 年
_本年比上年增减(%)
_2007 年
营业收入
_299,319,934.49
_214,619,847.84
_39.47% _204,121,823.03
利润总额
_
19,452,041.22
_16,036,790.21
_21.30%
_28,816,031.14
归属于上市公司股东的净利润_ 16,097,031.42
_13,079,241.38
_23.07%
_24,786,687.10
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润
_11,266,763.63
_12,337,187.73
_-8.68%
_15,757,877.42
经营活动产生的现金流量净额_ 48,532,171.52
_-24,736,079.42
_296.20%_ -30,194,362.30
_2009 年末
_2008
年末
_本年末比上年末增减(%)
_2007 年末
总资产
_438,138,712.34
_385,318,984.78
_13.71% _400,127,944.70
所有者权益(或股东权益)_293,842,461.07
_277,745,429.65
_5.80% _268,666,188.27
股本
_80,000,000.00
_80,000,000.00
_0.00%
_80,000,000.00
变动幅度超过 30%的原因如下:
2.1 营业收入比去年同期增长 39.47%主要因为公司承接工程项目较多和电子产品销售增加所致。
2.2 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 296.20%,主要因为公司承接工程项目较多及回款力度加大所致。
(3)_主要产品、原材料等价格变动情况
公司的主要业务为智能化工程设计、咨询、施工的总承包,原材料和设备采购价格的变动对公司总承包业务的毛利率有一定影响。
(4)_订单签署和执行情况
单位:万元
_2009 年_2008 年_本年比上年订单增减幅度(%)_增减幅度超过 30%的原因_跨期执行情况
智能工程_33,760_29,751_13.48%_---_38%
电子商品_4,686_2,112.08_121.87%_子公司与霍尼韦尔合作业务增多,产品销量大增。_---
(5)_毛利变动情况
项目
_2009 年_2008 年_本年比上年增减幅度_2007 年_本年比上年增减幅度超过 30%的原因
智能工程_19.56%_22.33%_减少 2.77 个百分点_28.39%_----
电子商品_13.3%_12.72%_增加 0.58 个百分点_16.96%_----
(6)_主营业务分行业/产品经营情况
单位:(人民币)万元
主营业务分行业/产品经营情况
分行业/产品_营业收入_营业成本_营业利润率(%)_营业收入比上年增减(%)_营业成本比上年增减(%)_营业利润率比上
年增减(%)
智能工程_24198_19464_19.56_25.03_29.48_减少 2.72 个百分点
电子商品_5733_4971_13.29_172.09_170.31_增加 0.57 个百分点
6.1 电子商品营业收入比去年增加 172.09%主要系电子产品销售代理业务发展良好所致。
_(7)主营业务分地区经营情况
主营业务分地区经营情况
分地区_营业收入_营业成本_营业利润率(%)_营业收入比上年增减(%)_营业成本比上年增减(%)_营业利润率比上年增
减(%)
上海_13,800_11,628_15.74%_50.21%_59.77%_13.78%
华东(上海除外)_3,569_2,549_28.58%_-23.41%_-31.75%_10.27%
华北_2,580_2,030_21.32%_-46.41%_-47.29%_-42.89%
其他地区_4,249_3,257_23.35%_51.75%_62.20%_25.25%
(8)主要供应商、客户情况
主要供应商
_2009 年度_2008 年度_2007 年度_是否存在关联关系
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例_25.56%_19.74%_26.06%_否
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例_6.60%_1.15%_2.56%_否
主要客户_2009 年度_2008 年度_2007 年度_是否存在关联关系
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例_29.19%_28.04%_22.71%_否
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例_28.14%_12.22%_20.75%_否
8.1 报告期内,公司无单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情况,前 5 名供应商和客户与公司不存在关联关系。
(9)非经营性损益情况
(单位:元)
项
目_金 额
非流动资产处置损益_-53,851.13
计入当期损益的政府补贴_5,866,321.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出_-120,000.00
所得税影响金额_-862,202.08
合计_4,830,267.79
“计入当期损益的政府贴”的元主要有以下构成:
注*1:根据上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会转发国家发展改革委、工业信息化部以发改投资[2009]1168号文,公司收到大型公共建筑节能支撑技术及信息服务产业化补助资金 250.00 万元。
注*2:根据上海市引进技术的吸收与创新年度计划项目,公司收到上海市经济和信息化委员会给予的建筑群能效数据采集、分析、控制和管理一体化平台项目技术开发经费补助资金 100.00 万元。
注*3:根据上述经济和信息化委员会沪经信信(2009)551 号文《上海市经济信息化委关于下达 2009 年{dy}批软件和集成电路产业发展专项资金项目计划的通知》,公司收到智能建筑节能与能效管理集成系统补助资金 100.00 万元。
注*4:根据上海市普陀区政府编号(2007)普财专字第 3 号专项资金补贴预核通知单,公司收到楼宇智能化工程公共安全防范工程补助资金 31.00 万元。
注*5:根据上海市科学技术委员会《上海市科技小巨人工程实施办法》的要求,公司收到上海市科技型中小企业技术创新补助资金 18.00 万元。
注*6:根据上海市普陀区科学技术委员会支持上海市科技小巨人培育企业的自主创新与发展科技专项计划配套资金计划,公司收到上海市科技型中小企业技术创新补助资金 18.00 万元。
注*7:本年收到上海市普陀区其他财政补助资金 69.63 万元。
(10)主要费用情况
(金额单位:人民币元)
费用项目_2009 年_2008 年_增减比例_2007 年_占 2009 年营业收入比例%
销售费用_ 9,223,437.99
_5,440,486.78_69.53%_3,323,704.08_3.08
管理费用_19,273,888.35
_15,885,360.13_21.33%_14,147,721.50_6.44
财务费用_1,751,302.42
_1,440,653.24_21.56%_1,937,237.21_0.59
所得税费用_ 3,382,257.11
_3,025,958.59_11.77%_3,992,581.56_1.13
变动原因分析:
10.1 销售费用比去年同期增加 69.53%主要系公司扩大全国范围的销售规模,市场开拓及维保费用增加所致。
(11)报告期经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
______________单位:元
项目_2009 年度_2008 年度_同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额_48,532,171.52 _-24,736,079.42_296.20
经营活动现金流入_270,902,759.29 _220,124,538.42_23.07
经营活动现金流出_222,370,587.77 _244,860,617.84_-9.18
董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、_管理层讨论与分析
(一)_报告期内公司经营状况的回顾
1._公司总体经营情况概述
2009 年对于公司来说是机遇与挑战并存的一年,金融危机对智能建筑行业仍然有着比较大的影响。报告期内,公司继续执行和贯彻年初制定的发展战略,持续在xx办公楼、酒店、医院及综合性等细分领域市场进行投入,取得初步成效。公司在建筑节能领域继续加大推进,以智能化解决方案提高大型建筑能效使用的项目发展走势良好,为公司新业务领域的拓展开创乐观的局面。此外,公司自管理层到各职能部门在报告期内努力抓回款工作,有效地保障公司经营成果,也鼓励公司同仁们对回款重要性的认识,使得公司在宏观经济局势转折时保持健康状态,尽量化解不利影响,业务保持了平稳发展。报告期内,公司营业
总收入
营业利润 1375.96 万元,较上年同期减少
净利润
2._公司主营业务和经营状况
(1)_主营业务的范围:建筑智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、工程施工、集成调试、项目管理以及运维增值服务。
(2)_主要会计数据及财务指标变动情况表(金额单位:元)
_2009 年
营业收入
利润总额
归属于上市公司股东的净利润_ 16,097,031.42
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额_ 48,532,171.52
_2009 年末
总资产
所有者权益(或股东权益)_293,842,461.07
股本
变动幅度超过 30%的原因如下:
2.1 营业收入比去年同期增长 39.47%主要因为公司承接工程项目较多和电子产品销售增加所致。
2.2 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 296.20%,主要因为公司承接工程项目较多及回款力度加大所致。
(3)_主要产品、原材料等价格变动情况
公司的主要业务为智能化工程设计、咨询、施工的总承包,原材料和设备采购价格的变动对公司总承包业务的毛利率有一定影响。
(4)_订单签署和执行情况
单位:万元
_2009 年_2008 年_本年比上年订单增减幅度(%)_增减幅度超过 30%的原因_跨期执行情况
智能工程_33,760_29,751_13.48%_---_38%
电子商品_4,686_2,112.08_121.87%_子公司与霍尼韦尔合作业务增多,产品销量大增。_---
(5)_毛利变动情况
项目
_2009 年_2008 年_本年比上年增减幅度_2007 年_本年比上年增减幅度超过 30%的原因
智能工程_19.56%_22.33%_减少 2.77 个百分点_28.39%_----
电子商品_13.3%_12.72%_增加 0.58 个百分点_16.96%_----
(6)_主营业务分行业/产品经营情况
单位:(人民币)万元
主营业务分行业/产品经营情况
分行业/产品_营业收入_营业成本_营业利润率(%)_营业收入比上年增减(%)_营业成本比上年增减(%)_营业利润率比上
年增减(%)
智能工程_24198_19464_19.56_25.03_29.48_减少 2.72 个百分点
电子商品_5733_4971_13.29_172.09_170.31_增加 0.57 个百分点
6.1 电子商品营业收入比去年增加 172.09%主要系电子产品销售代理业务发展良好所致。
_(7)主营业务分地区经营情况
主营业务分地区经营情况
分地区_营业收入_营业成本_营业利润率(%)_营业收入比上年增减(%)_营业成本比上年增减(%)_营业利润率比上年增
减(%)
上海_13,800_11,628_15.74%_50.21%_59.77%_13.78%
华东(上海除外)_3,569_2,549_28.58%_-23.41%_-31.75%_10.27%
华北_2,580_2,030_21.32%_-46.41%_-47.29%_-42.89%
其他地区_4,249_3,257_23.35%_51.75%_62.20%_25.25%
(8)主要供应商、客户情况
主要供应商
_2009 年度_2008 年度_2007 年度_是否存在关联关系
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例_25.56%_19.74%_26.06%_否
前五名供应商应付账款余额占应付账款总余额的比例_6.60%_1.15%_2.56%_否
主要客户_2009 年度_2008 年度_2007 年度_是否存在关联关系
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例_29.19%_28.04%_22.71%_否
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例_28.14%_12.22%_20.75%_否
8.1 报告期内,公司无单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情况,前 5 名供应商和客户与公司不存在关联关系。
(9)非经营性损益情况
(单位:元)
项
非流动资产处置损益_-53,851.13
计入当期损益的政府补贴_5,866,321.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出_-120,000.00
所得税影响金额_-862,202.08
合计_4,830,267.79
“计入当期损益的政府贴”的元主要有以下构成:
注*1:根据上海市发展和改革委员会、上海市经济和信息化委员会转发国家发展改革委、工业信息化部以发改投资[2009]1168号文,公司收到大型公共建筑节能支撑技术及信息服务产业化补助资金 250.00 万元。
注*2:根据上海市引进技术的吸收与创新年度计划项目,公司收到上海市经济和信息化委员会给予的建筑群能效数据采集、分析、控制和管理一体化平台项目技术开发经费补助资金 100.00 万元。
注*3:根据上述经济和信息化委员会沪经信信(2009)551 号文《上海市经济信息化委关于下达 2009 年{dy}批软件和集成电路产业发展专项资金项目计划的通知》,公司收到智能建筑节能与能效管理集成系统补助资金 100.00 万元。
注*4:根据上海市普陀区政府编号(2007)普财专字第 3 号专项资金补贴预核通知单,公司收到楼宇智能化工程公共安全防范工程补助资金 31.00 万元。
注*5:根据上海市科学技术委员会《上海市科技小巨人工程实施办法》的要求,公司收到上海市科技型中小企业技术创新补助资金 18.00 万元。
注*6:根据上海市普陀区科学技术委员会支持上海市科技小巨人培育企业的自主创新与发展科技专项计划配套资金计划,公司收到上海市科技型中小企业技术创新补助资金 18.00 万元。
注*7:本年收到上海市普陀区其他财政补助资金 69.63 万元。
(10)主要费用情况
(金额单位:人民币元)
费用项目_2009 年_2008 年_增减比例_2007 年_占 2009 年营业收入比例%
销售费用_ 9,223,437.99
管理费用_19,273,888.35
财务费用_1,751,302.42
所得税费用_ 3,382,257.11
变动原因分析:
10.1 销售费用比去年同期增加 69.53%主要系公司扩大全国范围的销售规模,市场开拓及维保费用增加所致。
(11)报告期经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
______________单位:元
项目_2009 年度_2008 年度_同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额_48,532,171.52 _-24,736,079.42_296.20
经营活动现金流入_270,902,759.29 _220,124,538.42_23.07
经营活动现金流出_222,370,587.77 _244,860,617.84_-9.18