专项审计业务约定书

专项审计业务约定书

甲方:                        

乙方:广州瑞勤会计师事务所

兹由甲方委托乙方进行专项审计,经双方协商,达成以下约定:

一、业务范围及目的:

乙方接受甲方委托,对甲方                                              进行审计。

乙方将根据《中国注册会计师独立审计准则》对甲方的内部控制制度进行研究和评价,对会计记录进行必要的抽查,以及实施在当时情况下乙方认为必要的其他审计程序,并在此基础上发表审计意见,出具审计报告。

二、甲方的责任与义务:

甲方的责任是:建立健全内部控制制度,保护资产的安全完整,保证会计资料的真实、合法、完整,保证相关报表充分披露有关的信息。

甲方的义务是:

1.在           日之前为乙方的审计工作提供所要求的全部会计资料和其他有关资料。

2.为乙方派出的有关工作人员提供必要的条件及合作,具体事项将由乙方审计工作人员于工作开始前提供清单。

3.按本约定书之规定及时足额支付审计费用。

三、乙方的责任与义务:

乙方的责任是:按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求进行审计,出具审计报告,保证审计报告的真实性、合法性。

乙方的义务是:

1.按照约定时间完成审计业务,出具审计报告。由于注册会计师的审计采取事后重点抽查的方法,加上甲方内部控制制度固有的局限性和其他客观因素制约,难免存在相关报表和事项在某些重要的方面反映失实,而注册会计师又可能在审计中未予发现的情况。因此,乙方的审计责任不能替代、减轻或免除甲方的会计责任。

2.对执行业务中知悉的甲方商业秘密加以保密。除非中国注册会计师协会执业准则另有规定或经甲方同意外,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

3.审计工作结束后,乙方将根据情况对甲方提出适当的意见。

4.在           日之前出具审计报告。

四、审计收费:

乙方应收本约定审计事项的费用,参照乙方实际参加本项审计业务的各级职别工作人员所花费时间及《广州地区会计师事务所业务计费标准》的计费标准确定,本次审计收费人民币            元。甲方在签定本约定书时支付费用的   %,在乙方送交审计报告时支付其余的费用。由于甲方的原因解除业务约定,原收取的费用不予退还。

五、审计报告的使用责任

乙方向甲方出具的审计报告一式     份,这些报告由甲方分发、使用,使用不当的责任与乙方无关。

六、约定书的有效期限

本约定书一式两份,甲乙双方各执一份,并具有同等法律效力。

本约定自双方签章之日起生效,并在约定事项全部完成日之前有效。

七、违约责任:甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任。

甲方:                    (盖章)         乙方:广州瑞勤会计师事务所

法定(授权)代表人:                          法定(授权)代表人:

(签字)                                    电话:020-38863378传真:020-38861738

电话:                                     开户银行:农行华苑支行

                                           帐号:(057101040003137

日期:200                             日期:200         


管 理 当 局 声 明 书

致广州瑞勤会计师事务所及签字注册会计师:

    本单位已委托贵事务所对本单位                                  进行专项审计,并出具审计报告。为配合贵事务所的审计工作,本单位就已知的全部事项作出如下声明:

1、本单位承诺,按照相关的会计制度的规定编制财务报表是我们的责任。

2、本单位按照相关的会计制度的规定编制财务报表,财务报表的编制与上年保持一致,本单位管理层对上述财务报表的真实性、合法性、完整性承担责任。

3、设计、实施和维护内部控制,保证本单位资产安全和完整,防止或发现并纠正错报,是本单位管理层的责任。

4、本单位承诺财务报表符合适用相关会计制度的规定,公允反映本单位的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在重大错报,包括漏报。

5、本单位已向贵事务所提供了全部财务信息和其他数据,全部重要的决议、合同、纳税申报表等相关资料。

6、本单位所有经济业务均已按规定入帐,不存在帐外资产或未计负债。

7、本单位已提供与披露了所有与关联方和关联方交易相关的资料。   

8、本单位已提供与披露了全部或有事项的相关资料,不存在其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、担保等或有事项。   

    9、本单位严格遵守合同条款,不存在因未履行合同而对财务报表产生重大影响的事项。

10、本单位对资产负债表上列示的所有资产均拥有合法权利,无其他被抵押、质押资产。

    11、我们确认审计基准日至出具报告日间期后事项已全部提供贵所,不存在还需要在会计报表及附注中调整或揭示的期后事项。

单位名称:     

法人代表:

财务负责人:

              

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